【FI学习笔记】客户发票收款清账

一、客户发票

通常,在SAP中应收发票处理有两种:

1、无销售订单的发票处理(FI模块)比如资产报废;

我们通常可以采用事务代码:FB70 或者F-22制作。

当然还会有返乡的贷项凭证,以下情况需要创建贷项凭证:

  • 调减发票金额
  • 客户退货
  • 多计入客户货款

贷项凭证我们通常可以采用事务代码:FB75制作。

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